Как отвязать платеж от удаленной реализации (облагается НДС) в закрытом периоде и привязать п/п входящее к реализации текущего периода в 1С УПП 8.2? В оплаченном счете-реестре кроме удаленной реализации есть и другие. Какие регистры и как корректируем, каким образом?